請問老師,收到電費(fèi)發(fā)票的時候,有一部分是需要計提開發(fā)票給租戶的的,請問做分錄可以這樣做其他業(yè)務(wù)收入嗎? 收到發(fā)票計提時: 借:生產(chǎn)成本 - 電費(fèi) 其他業(yè)務(wù)收入 - 代支電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)收款 - 廣東電網(wǎng)責(zé)任有限公司江門供電局 收到電費(fèi)時: 借:現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 - 代支電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷項稅額

chen陳艷萍
于2022-05-25 10:18 發(fā)布 ??996次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-05-25 10:30
你好同學(xué),首先你要確定自己有沒有那個電費(fèi)的經(jīng)營范圍,正常企業(yè)里不能開電費(fèi)的發(fā)票。
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
您好
就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
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2022-05-25 10:30
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2022-05-25 10:44
李霞老師 解答
2022-05-25 10:46