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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-26 15:32

是的,是這樣賬務處理的

小光頭 追問

2022-03-26 16:31

比如加計抵扣的進項稅額,次月發生退貨,做進項稅額轉出,分錄和申報表怎么處理?

辜老師 解答

2022-03-26 16:33

你進項稅做轉出處理,申報表也是進項稅轉出
加計抵減金額就是當月認證抵扣進項稅-進項稅轉出金額,進行加計抵扣

小光頭 追問

2022-03-26 16:36

單獨的進項稅額做轉出,分錄和申報表都知道怎么處理,加計抵扣這塊怎么處理?申報表和分錄

辜老師 解答

2022-03-26 16:37

借:管理費用,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
申報表附表二填列進項稅轉出金額
你當月只有進項稅轉出,沒有認證抵扣的進項稅嗎

小光頭 追問

2022-03-26 16:39

我是問你加計抵減后的稅額,后續又發生轉出,分錄和申報表怎么處理

辜老師 解答

2022-03-26 16:43

你是因為進項稅有轉出,所以對應的加計抵減金額要減少撒
但是你當月不可能只有轉出進項稅,還會勾選認證進項稅,你計算當月加計抵減金額的時候,用當月進項稅-轉出的進項稅來計算加計抵減金額,不需要針對這個進項稅轉出的加計抵減金額,單獨賬務處理的,可以直接當月進項稅-轉出金額進項稅,申報加計抵減金額就可以啊

小光頭 追問

2022-03-26 16:50

您的意思是,當月即使發生進項稅額加計抵減轉出的情況,當月肯定還是有進項稅額認證,進項稅額抵減轉出分錄不用處理,只要做進項稅額轉出分錄和申報表上填寫進項稅額轉出數額,至于進項稅額加計抵減這塊申報表的填寫,計算當期認證后的進項稅額+進項稅額加計抵減-當期進項稅額加計抵減減少額?

辜老師 解答

2022-03-26 16:50

是的,就是這樣處理的額

小光頭 追問

2022-03-26 16:51

好的好的,理解了謝謝

辜老師 解答

2022-03-26 16:51

好的,客氣,幫到你就好     

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相關問題討論
你好同學,那你的留底是大于你的欠稅的,對吧?
2022-05-07 10:22:13
是的,是這樣賬務處理的
2022-03-26 15:32:19
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
注意小規模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
是的,你分錄沒有錯。有什么問題可以向我提出來嗎?
2023-03-15 19:14:30
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