

老師好,留底抵減欠稅,借:應交稅費一未交增值稅貸:應交稅費一應交增值稅進項稅,借:應交稅費一應交增值稅進項稅,貨:營業外收入對嗎,
答: 你好同學,那你的留底是大于你的欠稅的,對吧?
現代服務業,銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。月末結轉分錄:借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額500 應交稅額-未交增值稅500實際繳納:借應交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業外收入50是這樣做的分錄嗎?
答: 是的,是這樣賬務處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模增值稅會計分錄怎么做。發生,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅。結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅。減免增值轉出。借應交稅費未交增值稅,貸營業外收入。這樣做對嗎?
答: 注意小規模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。









粵公網安備 44030502000945號



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