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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2022-05-25 10:25

同學你好,不需要計提的 ,等收到的時候再做對應的分錄就可以了。

自由的紫菜 追問

2022-05-25 10:26

應該怎么做分錄呢,是確認收入還是沖減成本呢

小黎老師 解答

2022-05-25 10:44

同學你好,可以有幾下幾種處理方法,參考貴公司實際業務選擇合適方法
直接返還貨款
支付銷售返利方:
銷售返利如采用支付貨幣資金形式的,支付銷售返利方,根據取得的“進貨退出或索取折讓證明單”作為費用處理。
借:營業費用
貸:銀行存款等
但是在實務操作中,對于這種返利方式會計處理方法各異,有的會計人員做如下處理:
借:主營業務收入
貸:銀行存款
因為現金返利是在購貨日后發生的,無法注明在同一張增值稅專用發票上。因此,返利不能沖減增值稅,只能沖減主營業務收入。
收到銷售返利方:
收到銷售返利方,沖減銷售成本,如果對方開具紅字發票時,應將進項稅金轉出。
借:銀行存款
貸:主營業務成本
應交稅金——應交增值稅(進項稅額轉出)

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相關問題討論
同學你好,不需要計提的 ,等收到的時候再做對應的分錄就可以了。
2022-05-25 10:25:35
你好! 1.收到返利 借應付賬款 貸銀行存款 2.廠家開紅字發票 借庫存商品 應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款 (金額用負數表示)
2022-03-29 09:33:01
當然要計入沖成本,但是在抵扣稅金時,需要根據不同情況來判斷。如果廠家給出的是開具紅字發票,則需要在抵扣稅金時減掉稅額,如果沒有發票,則不能抵扣稅額。拓展知識:返利結算也要考慮到稅費,如果給出的是優惠折扣,則根據原價減去優惠折扣后計算稅費,如果給出的是價格折扣,則根據折扣價計算稅費。
2023-03-17 10:30:36
借預付賬款貸營業外收入購買貨物抵扣借庫存商品貸預付賬款。
2022-01-17 14:39:17
?你好1.? ? ?你們是現金返利的話;? 2; 借其他應收款-廠家貸 營業外收入 ; 借銀行存款貸 其他應收款- 廠家? ?
2022-05-27 11:15:39
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