

別的公司掛靠在我們公司,使用我們資質中標后,打款到我們公司,我們扣掉管理費、資質費,稅費后,又打回去給掛在我們公司的對方,怎么做賬務處理呢 我們是被掛公司 退稅的會計分錄怎么寫?
答: 同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
我司不存在提供廣告服務及廣告業務收入,錯繳納了文化建設事業費,現在在走退稅申請。問題系,錯繳納的文化建設事業費如何入賬,并沒有計提,稅期不小心申報繳納了。除了入管理費用-文化建設事業費 、應交稅費-文化建設事業費還可以入哪些科目?
答: 你好,也就是只是錯誤繳納,并沒有做賬。 那繳納 借,其他應收款 貸,銀行存款 退回 借,銀行存款 貸,其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問辭退福利入管理費用,二級科目應該選什么?
答: 你好 二級科目如果沒有特別設置,那么統一放到管理費用---工資







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