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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-05-26 16:14

學員你好,分錄如下
借:銀行存款900000
貸:主營業務收入
      應交稅費
借:銀行存款
貸:短期借款

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學員你好,分錄如下 借:銀行存款900000 貸:主營業務收入 應交稅費 借:銀行存款 貸:短期借款
2022-05-26 16:14:24
學員你好,你是問分錄吧 借:成本費用 貸:應付職工薪酬12000*1.13=13560 借:應付職工薪酬13560 貸:主營業務收入12000 應交稅費-增值稅-銷項稅額1560 結轉成本 借:主營業務成本8000 貸:庫存商品8000
2021-10-25 19:45:53
同學你好,你這個寫的有點籠統,沒寫領用干什么,你是不是想問視同銷售的。 假如用于職工福利(管理崗),會計分錄: 計提薪酬: 借:管理費用 2260 貸:應付職工薪酬 2260 領用發放時: 借:應付職工薪酬 2260 貸:主營業務收入 2000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 260 借:主營業務成本 1800 貸:庫存商品 1800
2022-06-26 08:43:43
你好,購進時稅率是16%,銷售時稅率是13%,這樣不會導致庫存商品成本增加,也不會導致庫存商品變負數。 正常做購進,銷售處理就是了?
2023-07-01 13:36:59
同學你好 借銀行 貸現金 借現金 貸主營業務收入 貸銷項
2022-04-08 07:04:32
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