

公司21.12月向法人借了100萬,截止22年5月未還給法人,掛的其他應付款-法人,所得稅匯算清繳時要處理嗎
答: 同學,你好,不需要處理的
老師,您好!我公司部分員工每月按3000元扣社保、缺勤發工資,每月個稅申報6000元,年底結算工資,每月均9500元(含計入其他應收款的4000元),5月31日前預計可以發剩余部分(結算月工資減發放部分減4000元)80%,剩余20%下半年發,12月個稅該如何申報且可以在企業所得稅匯算清繳時扣除呢?
答: 那你這個就是后面發放的時候再發放,當月去申報余下的部分工資就可以了。你這個所得稅稅前扣除是按照已經發放的扣除你定位的沒有發的,就是在匯算清繳之前沒有發的是不能扣除的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年辦公室租金多計提2000元,每月計提的分錄是借:管理費用 貸:其他應付款請問現在跨年了多計提的2000元怎么做賬呢?另外所得稅匯算清繳應納稅所得額是要調減2000元嗎?
答: 你好; 1.? 你沖計提即可。 是的。? 你是要走以前年度損益調整科目去紅沖哈??









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