

你好,由于供應商提供的配件有問題導致生產成成品的時候有問題需要報表,成本1000,扣了供應商1400元,請問供應商應如何開票及賬務如果處理,請看附件列示的分錄
答: 你好,同學, 首先,你先紅沖 暫估的 借:材料-6000 貸:應付賬款-暫估-6000 來發票 借:庫存商品 6000 應交稅費-應交增值稅-進項稅780 貸:應付賬款 6780
公司從供應商買的貨,供應商沒有及時完成,公司沒能及時提供給客戶,客戶扣公司,公司要從供應商扣回,請問老師賬務如何處理?
答: 同學你好 這個供應商沒開發票嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師?供應商提供的配件有質量問題,通過成本加成的方式銷售給供應商,是否合規?
答: 你好,這個成本加成是怎么操作的?





粵公網安備 44030502000945號



Sophiazsky 追問
2022-05-26 18:56
潘潘老師 解答
2022-05-26 19:00
潘潘老師 解答
2022-05-26 19:00
Sophiazsky 追問
2022-05-26 19:04
潘潘老師 解答
2022-05-26 19:07