老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


老師幫我看下這分錄有沒問題 ?老師那自用掉的呢???[圖片]
答: 你好,賣出去的部分做其他業務收入 如果用于產品生產設備應稅項目固定資產,則進項稅額可以抵扣,不需要再對進項稅額轉出了。
老師可以幫我看看這圖片里的題目嘛???做會計分錄
答: 你好,同學 1.借,銀行存款貸,主營業務收入20000*0.85=17000? 應交稅費-增值稅(銷項)2210 借,主營業務成本 15000 貸,庫存商品? 15000 2.2017年12月15日 借,銀行存款 貸,主營業務收入20000 ? 應交稅費-增值稅(銷項)2600 借,主營業務成本 15000 貸,庫存商品? 15000 2017年12月20日 借,主營業務收入20000*0.15=3000 ? 應交稅費-增值稅(銷項)390 貸,銀行存款3390 3.2017年12月15日 借,銀行存款 貸,主營業務收入20000 ? 應交稅費-增值稅(銷項)2600 借,主營業務成本 15000 貸,庫存商品? 15000 2018年1月5日 借,以前年度損益調整 20000*0.15=3000 ? 應交稅費-增值稅(銷項)390 貸,銀行存款3390 借,應交稅費-所得稅750 貸,以前年度損益調整3000*0.25=750 借,盈余公積225 利潤分配-未分配利潤2025 貸,以前年度損益調整2250
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
[圖片]老師幫我看下這個題目
答: 你好,學員,圖片是完整的題目嗎



![老師幫我看下這分錄有沒問題 ?老師那自用掉的呢???[圖片]](https://al3.acc5.com/ea8a728912dd279327d2e1fa5a44d64b.png)


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