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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-05-29 14:54

你好 1 財務會計 借 無形資產  貸  零余額賬戶 預算會計 借 事業支出  貸 資金結余 2 是記到待攤支出里

明亮的外套 追問

2022-05-29 15:02

自行建造固定資產,年末也是要根據預算指標數與實際使用數之間的差額進行賬務處理,然后下年初再恢復額度,做賬務處理嗎?

答疑蘇老師 解答

2022-05-29 15:12

你好,是的,是這樣的。

明亮的外套 追問

2022-05-29 15:59

老師,最終項目竣工驗收結束后,轉固定資產,對于預算指標數與實際用款數的差,怎么進行賬務處理,最終關于預算會計的科目,怎么進行結轉。

答疑蘇老師 解答

2022-05-29 16:01

你好,按實際用款做就可以了,轉固定資產不用做預算會計分錄。

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相關問題討論
你好 1 財務會計 借 無形資產 貸 零余額賬戶 預算會計 借 事業支出 貸 資金結余 2 是記到待攤支出里
2022-05-29 14:54:11
同學你好, ,固定資產計提折舊需要包含無形資產攤銷嗎?——不包括的; 那固定資產入賬價值需要減去無形資產累計攤銷嗎?——不減的;
2021-05-14 09:50:57
同學您好 可以這樣來理解:因為廠房在建造期間,不給企業帶來任何經濟利益流入,相應的土地使用權如果進行折舊攤銷則會影響當期利潤,所以在制度設計上建造期間全部進入在建工程進行資本化。后期廠房建成后,會為企業帶來經濟利益流入,且土地使用權單獨核算,則單獨進行折舊攤銷。
2021-03-27 07:02:09
你好;? ?是的。都是計入在建工程。 7.30號轉 固定資產去? ?
2022-04-11 12:46:52
借:累計攤銷450 貸:無形資產450
2023-03-20 10:47:03
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