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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-05-30 09:56

你好,1、今年應做調整分錄,先紅沖原來錯誤憑證
借:現(xiàn)金 -1000
 貸:主營業(yè)務收入 -1000
再做正確分錄
借:現(xiàn)金 1000
  貸:主營業(yè)務收入 990.1
         應交稅費-應交增值稅 9.9
借:應交稅費-應交增值稅 9.9
   貸:營業(yè)外收入 9.9
2、今年匯算清繳需要調減收入。

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
你好,計提出增值稅就可以,所得稅多繳納了一點,就是增值稅的25
2019-03-09 15:26:18
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