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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-30 12:43

 你好 ;     現在就確定 。   不是等著開票才做收入的  

ellenwzz 追問

2022-05-30 13:59

借:應收賬款(合同總價款)
貸:主營業務收入
        應交稅費-應交增值稅 
然后,下個月開票,
借:銀行存款,貸:應收賬款
是嗎

meizi老師 解答

2022-05-30 14:01

 你好;     現在做無票收入 ; 下個月做 開票收入 ;     借:應收賬款(合同總價款)
貸:主營業務收入-未開票收入  
應交稅費-應交增值稅    
 下個月開票 :借主營業務收入- 未開票收入貸主營業務收入-開票收入    

ellenwzz 追問

2022-05-30 14:09

這個月就確認收入,那上個月開票的預收賬款,要結轉嗎

meizi老師 解答

2022-05-30 14:13

 你好 ;        應收賬款 掛賬;       這個不用哈;等著你收款了在做賬:借銀行存款貸應收賬款   

ellenwzz 追問

2022-05-30 14:20

不是,我還有個預收賬款

ellenwzz 追問

2022-05-30 14:21

上個月開票收到的錢
這個月確認收入了,不是應該預收賬款,也要結轉嗎

meizi老師 解答

2022-05-30 14:23

 你好; 預收賬款  這個倒是你怎么掛科目的 我看看 ; 

ellenwzz 追問

2022-05-30 14:53

上個月開票,也收到了錢,所以我入了,
借:銀行存款,貸:預收賬款

meizi老師 解答

2022-05-30 14:57

 你好;  那你就做 :借 預收賬款貸 主營業務收入; 應交稅費   

ellenwzz 追問

2022-05-30 15:13

確認收入那里,(合同價款總價),減去預收賬款金額,得出的應收賬款金額入賬是嗎?

meizi老師 解答

2022-05-30 15:16

 你好 ;     是的。  你可以這樣來算; 比如你用了應收賬款和預收賬款的話   

ellenwzz 追問

2022-05-30 15:26

我這個月開了票,還沒有收到錢,但是要確認收入了,我是不是就做一筆分錄就可以了。就是你剛剛教我的做無票收入那筆分錄?

meizi老師 解答

2022-05-30 15:31

 你好 ;  是的。 對的就可以了   

ellenwzz 追問

2022-05-30 16:57

上個月開票9萬,這個月開票12萬,下個月應開票9萬,3個點專票。這個月已經完成工程。
分錄如下:
先結轉上個月預收賬款,借:預收賬款  9萬
貸:主營業務收入87378.64元
       應交稅費-增值稅2621.36元


這個月開票12萬,所以總工程款30萬減去9萬,12萬,剩下9萬是未開票金額,先做未開票收入
借:應收賬款9萬
貸:主營業務收入-未開票收入   87378.64元
應交稅費-應交增值稅    2621.36元
 下個月開票 :
借主營業務收入- 未開票收入貸主營業務收入-開票收入    


這個月開票的12萬,確認收入
借:應收賬款12萬
貸:主營業務收入  116504.85元
應交稅費-增值稅3495.15元
麻煩看看,這樣分錄對嗎

meizi老師 解答

2022-05-30 17:08

 你好;  對的哈; 就這樣走分錄   

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相關問題討論
?你好 ;? ? ?現在就確定 。? ?不是等著開票才做收入的??
2022-05-30 12:43:06
按照200萬確認收入,沒收到的記入應收賬款。
2022-06-27 11:02:58
是的,可以按你開發票的確認收入
2019-08-13 16:40:41
你是一般納稅人的嗎? 一般納稅人有一個未開具發票一欄。這里填寫是負數,不會重復交稅。你上個月確認了收入,這個月開了發票,再開具發票一欄填寫負數
2022-02-11 17:32:42
收到工程款而且符合確認收入的條件,不管你是否開票,本月都要做收入
2021-09-21 22:19:30
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