

我去年有一筆分錄做錯(cuò)了借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 20000、財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 9 貸:銀行存款 20009 這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該放在其他應(yīng)收款才對(duì)的 ,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
答: 你好,借其他應(yīng)收款貸,長(zhǎng)期待攤。
如何讓長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和其他應(yīng)收款互相沖抵
答: 員工的其他應(yīng)收款-備用金 ,沒(méi)有發(fā)票,想要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用當(dāng)中去,會(huì)計(jì)分錄怎么做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬)收到100元,目前仍在籌建,未結(jié)轉(zhuǎn)收入,怎么抵減長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢?分錄:借:其他應(yīng)收款貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,可以嗎?
答: 您好 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用









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郭老師 解答
2022-05-30 16:09