老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數(shù)和季 問
您好,人數(shù)是填寫12月末人數(shù) 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產(chǎn)嗎 問
同學(xué),你好 是屬于的 答
研發(fā)費(fèi)用這個匯算清繳表為啥要減去我標(biāo)注的這個 問
這是為了避免研發(fā)材料形成產(chǎn)品并銷售后,材料成本重復(fù)享受加計扣除優(yōu)惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發(fā)票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù),法定適用6%增值稅稅率 ?發(fā)票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業(yè)單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


去年的進(jìn)項稅加計扣除都沒有計營業(yè)外收入,今年怎么補(bǔ)做賬
答: 你好;? 那你? 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸? ?利潤分配-未分配利潤? ?
選擇加計10%抵減進(jìn)項稅額的企業(yè),當(dāng)期需要做賬嗎?還是扣款時才計營業(yè)外收入或者其他收益
答: 實(shí)際抵減的時候,計入其他收益的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1.增值稅進(jìn)項稅額加計抵扣的分錄是如下這么做嗎 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅加計扣除 貸:其他收益/營業(yè)外收入
答: 你好,同學(xué) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額加計抵減額) 貸:其他收益——其他










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