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送心意

美橙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-31 16:03

以前年度多計(jì)收入需要進(jìn)行發(fā)票紅字沖銷,也就是我們常說(shuō)的沖紅。處理步驟如下:
1.先把以前年度的錯(cuò)誤分錄沖紅:
借:應(yīng)收賬款等(紅字金額)
貸:以前年度損益調(diào)整(****年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)(紅字金額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(紅字稅額)
2.按去年正確的業(yè)務(wù)金額補(bǔ)記分錄:
借:應(yīng)收賬款等(藍(lán)字金額)
貸:以前年度損益調(diào)整(*****年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)(藍(lán)字金額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(藍(lán)字稅額)
3.以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn):
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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以前年度多計(jì)收入需要進(jìn)行發(fā)票紅字沖銷,也就是我們常說(shuō)的沖紅。處理步驟如下: 1.先把以前年度的錯(cuò)誤分錄沖紅: 借:應(yīng)收賬款等(紅字金額) 貸:以前年度損益調(diào)整(****年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)(紅字金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(紅字稅額) 2.按去年正確的業(yè)務(wù)金額補(bǔ)記分錄: 借:應(yīng)收賬款等(藍(lán)字金額) 貸:以前年度損益調(diào)整(*****年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)(藍(lán)字金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(藍(lán)字稅額) 3.以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2022-05-31 16:03:45
同學(xué)您好,沒(méi)分的,科目錯(cuò)了,就全錯(cuò)了
2022-07-02 14:13:51
您好,報(bào)表能平的。
2017-05-10 13:09:33
你好,是的,您的理解完全正確
2022-01-01 09:59:24
你好 是多收款了還是少收款了?
2022-03-21 20:31:14
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