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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-01 08:28

你好,對方每個月支付這個3000需要打到你公司賬戶嗎?你們給對方開發票嗎

rong 追問

2022-06-01 09:22

不開票,只開收據,

郭老師 解答

2022-06-01 09:25

那你們單位走代收代付,借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。

rong 追問

2022-06-01 15:18

那這中間的差額記哪?

郭老師 解答

2022-06-01 15:19

差額做到營業外收入里面的。

rong 追問

2022-06-01 16:11

我們付的多啊,借調公司付的少

郭老師 解答

2022-06-01 16:12

借管理費用或者是營業外支出貸其他應付款。

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相關問題討論
你好,在這個月補計提上就可以的,借管理費用工資社保 貸應付職工薪酬工資社保 借,應付職工薪酬、工資、 貸,銀行存款、 其他應收款、個人負擔的社保。 借,應付職工薪酬、社保、 其他應收款、個人負擔的社保, 貸,銀行存款。
2025-09-08 16:31:18
對的是的,是這么做的。
2024-06-18 09:53:50
你在做工資表的時候把應該補的金額加到應扣小計里面 在后面備注一下
2024-01-04 10:48:59
直接不用扣除社保就是,其他正常申報
2023-12-11 15:54:16
你好!是的。可以再這里扣除
2023-07-14 10:41:07
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