咨詢下,公司支付了股東的報(bào)銷款(保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,含車船 問
你好,有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以! 這個(gè)不算應(yīng)納稅稅額 答
請(qǐng)教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個(gè)完全可以 告的 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時(shí)這張 問
您好,如果沒有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬元成本,庫(kù)存少計(jì)7 問
同學(xué),你好 那就是沖銷25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫(kù)存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答


業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
答: 您好,不可以抵扣,業(yè)務(wù)招待屬于個(gè)人消費(fèi)、應(yīng)酬的范圍,不可以抵扣。
你好,請(qǐng)問購(gòu)入白酒科目計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)方開過來的是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要轉(zhuǎn)出,不能抵扣
答: 對(duì),你如果抵扣的話,是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,我想問下要轉(zhuǎn)出上年的進(jìn)項(xiàng)稅額或者本年上月的分錄應(yīng)該怎么做? 這個(gè)我知道,就是現(xiàn)在問分錄有什么不一樣?是業(yè)務(wù)招待費(fèi) 分錄應(yīng)該怎么寫
答: 你好同學(xué),舉個(gè)例子,如果您是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話,你一開始寫的 借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款,咱要轉(zhuǎn)出的話,咱還是 借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。








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李霞老師 解答
2022-06-02 09:25
欣欣子 追問
2022-06-02 09:36
李霞老師 解答
2022-06-02 09:38