利和股份公司2×21年11月份發生下列經濟業務: (1)從銀行取得臨時借款500000元存入銀行。 (2)接受投資人投人的設備一臺,原價100000元,評估作價80000元,設備投人使用。 (3)接受某單位法定資本投資10000元,款項存人銀行。 (4)用銀行存款6500元上交上個月欠交的稅金。 (5)收回某單位所欠本企業貨款8000元存人銀行。 (6)用銀行存款120000元預付明、后兩年的房租。 (7)企業銷售 A 產品總價款282500元(含稅),增值稅稅率為13%,已收款。 (8)供應單位發來甲材料38000元,增值稅進項稅額為4940元,款項已預付,材料驗收人庫。 (9)生產 A 產品領用甲材料3600元,領用乙材料2400元。 (10)車間一般性消耗材料1200元。 (11)車間設備發生修理費800元,用現金支付。 (12)從銀行提取現金30000元直接發放工資。 (13)銀行轉來通知,支付企業職工藥費2200元。 (14)車間領用甲材料5000元用于 B 產品的生產。 (15)用銀行存款1000元支付銷售 A 產品廣告費。

學堂用戶ruprtb
于2022-06-02 20:41 發布 ??5329次瀏覽
- 送心意
小默老師
職稱: 中級會計師,高級會計師
2022-06-02 20:48
你好,同學
1借,銀行存款500000
貸,短期借款500000
2借,固定資產80000
貸,實收資本80000
3借,銀行存款10000
貸,實收資本10000
4借,應交稅額-未交增值稅6500
貸,銀行存款6500
5借,銀行存款8000
貸,應收賬款8000
6借,預付賬款120000
貸,銀行存款120000
7借,銀行存款282500
貸,主營業務收入250000
應交稅費-增值稅銷項32500
8借,原材料38000
應交稅費-增值稅進項4940
貸,預付賬款42940
9借,生產成本6000
貸,原材料-甲3600
原材料-乙2400
10借,制造費用1200
貸,原材料1200
11借,制造費用800
貸,庫存現金800
12
借,庫存現金3000
貸,銀行存款3000
借,應付職工薪酬3000
貸,庫存現金3000
13借,應付職工薪酬2200
貸,銀行存款2200
14借,生產成本-B5000
貸,原材料5000
15借,銷售費用1000
貸,銀行存款1000
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1借,銀行存款500000
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3借,銀行存款10000
貸,實收資本10000
4借,應交稅額-未交增值稅6500
貸,銀行存款6500
5借,銀行存款8000
貸,應收賬款8000
6借,預付賬款120000
貸,銀行存款120000
7借,銀行存款282500
貸,主營業務收入250000
應交稅費-增值稅銷項32500
8借,原材料38000
應交稅費-增值稅進項4940
貸,預付賬款42940
9借,生產成本6000
貸,原材料-甲3600
原材料-乙2400
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11借,制造費用800
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貸,銀行存款3000
借,應付職工薪酬3000
貸,庫存現金3000
13借,應付職工薪酬2200
貸,銀行存款2200
14借,生產成本-B5000
貸,原材料5000
15借,銷售費用1000
貸,銀行存款1000
2022-06-02 20:48:53
你好,問題能否描述更清晰些,單從字面看,本月增值稅就是銷項減去進項等于4100,和借方余額還有繳納時沒關系的。
2021-10-10 23:04:38
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
您好您好,收到的是專用發票嗎?
2021-11-12 12:54:57
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-12-31 15:58:14
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