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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-06-02 20:48

你好,同學
1借,銀行存款500000
貸,短期借款500000

2借,固定資產80000
貸,實收資本80000

3借,銀行存款10000
貸,實收資本10000

4借,應交稅額-未交增值稅6500
貸,銀行存款6500

5借,銀行存款8000
貸,應收賬款8000

6借,預付賬款120000
貸,銀行存款120000

7借,銀行存款282500
貸,主營業務收入250000
應交稅費-增值稅銷項32500

8借,原材料38000
應交稅費-增值稅進項4940
貸,預付賬款42940

9借,生產成本6000
貸,原材料-甲3600
原材料-乙2400

10借,制造費用1200
貸,原材料1200

11借,制造費用800
貸,庫存現金800

12
借,庫存現金3000
貸,銀行存款3000
借,應付職工薪酬3000
貸,庫存現金3000

13借,應付職工薪酬2200
貸,銀行存款2200

14借,生產成本-B5000
貸,原材料5000

15借,銷售費用1000
貸,銀行存款1000

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2022-06-02 20:48:53
你好,問題能否描述更清晰些,單從字面看,本月增值稅就是銷項減去進項等于4100,和借方余額還有繳納時沒關系的。
2021-10-10 23:04:38
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
您好您好,收到的是專用發票嗎?
2021-11-12 12:54:57
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-12-31 15:58:14
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