

你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進項發票,被稅局說是虛開發票,要求企業進項轉出,請問這個轉出能在現在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進項發票總稅額嗎?能在這個時間的申報中進項轉出嗎?
答: 你好;? ? ?你之前分錄怎么走的; 要考慮涉及損益科目走 借以前年度損益調整貸進項稅轉出 : 借 利潤分配-未分配利潤貸??以前年度損益調整 ; 還? ?可能影響所得稅的 ;? 到時調整所得稅 ;是的??
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進項發票,被稅局說是虛開發票,要求企業進項轉出,請問這個轉出能在現在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進項發票總稅額嗎?能在這個時間的申報中進項轉出嗎?
答: 同學你好 對的 需要進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行










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