老師,您好。請(qǐng)教一下,我們經(jīng)營(yíng)范圍有商務(wù)信息咨詢, 問(wèn)
您好12366回復(fù)是對(duì)的,是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì),與經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有關(guān)系 答
稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)稅負(fù)偏低,這個(gè)稅負(fù)率咋算的啊 問(wèn)
您好,稅負(fù)率=應(yīng)交納的各項(xiàng)稅費(fèi)(主要增值稅/企業(yè)所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計(jì)入哪個(gè)科目 問(wèn)
同學(xué)你好 周轉(zhuǎn)材料是一級(jí)科目 他是二級(jí)科目 答
民商非盈利組織(企業(yè)家協(xié)會(huì))內(nèi)部成員搞活動(dòng)時(shí)的廣 問(wèn)
日常宣傳、協(xié)會(huì)整體廣告 → 管理費(fèi)用 專項(xiàng)會(huì)員活動(dòng)配套廣告(年會(huì)、沙龍、招商活動(dòng))→ 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 答
老師,我們是小規(guī)模納稅人,25年調(diào)增了24年的收入3萬(wàn) 問(wèn)
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn) ? 期初未分配利潤(rùn) = 本年度利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 你直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)追溯調(diào)整以前年度收入,屬于以前年度損益調(diào)整,就會(huì)打破天然勾稽差,不是做錯(cuò)賬,是正常差異,不用強(qiáng)行改報(bào)表數(shù)字,做附注說(shuō)明即可。 答


我們是一般納稅人 既有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目又有適用稅率征收項(xiàng)目的 因有留抵退稅政策 我公司申請(qǐng)留抵退稅 可稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)我公司疑似簡(jiǎn)易征收抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 讓寫留抵退稅風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)說(shuō)明 我公司的簡(jiǎn)易征收沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 從公司銀行戶轉(zhuǎn)入的 因國(guó)稅打電話催了幾次 我很著急 麻煩老師能早點(diǎn)回復(fù)好嗎
答: 同學(xué)你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的
我們是一般納稅人 既有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目又有適用稅率征收項(xiàng)目的 因有留抵退稅政策 我公司申請(qǐng)留抵退稅 可稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)我公司疑似簡(jiǎn)易征收抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 讓寫留抵退稅風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)說(shuō)明
答: 你好,實(shí)際這些都是一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您 好,我想咨詢一下,我們是一般納稅人,主要是從農(nóng)戶手里收購(gòu)水稻,之后代加工成大米,銷售成品大米,現(xiàn)在我遇到的問(wèn)題是,10月份的時(shí)候銷售了46.噸,當(dāng)月沒(méi)做帳,次月報(bào)增值稅時(shí)直接按46購(gòu)進(jìn)原材料,對(duì)應(yīng)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了8512.51元,我們的購(gòu)進(jìn)發(fā)票都是月末開的,是為了當(dāng)月銷售多少就開多少,省得有庫(kù)存,所以正常計(jì)算的話本月應(yīng)該是開具65噸的收購(gòu)發(fā)票,按65噸收購(gòu)噸數(shù)(收購(gòu)進(jìn)金額是3200元/噸)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這不是已經(jīng)過(guò)了征期,不能再改了,我做帳時(shí)應(yīng)該怎么糾正這個(gè)錯(cuò)誤 感謝老師,期待回復(fù),還有就是這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,金額怎么算,謝謝老師,
答: 借,原材料65×3200 貸,銀行存款 不抵扣進(jìn)項(xiàng),按總金額計(jì)入原材料成本處理










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