收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


退貨的運費借管理費用二級科目寫什么以前有預收賬款現在結賬了借庫存現金100借預付賬款50貸主營業務收入150這樣對嗎
答: 你好,二級科目寫運輸費。
你好老師,我們出口開具的發票,票面金額是扣除運費的金額。那分錄的金額怎么弄。還做一筆借:預收賬款-外商 負數 貸:主營業務收入 負數。如果這樣做的話我們賬上的主營業務收入和月度統計就不一樣了
答: 您好,這個的話,是屬于沖銷收入的,或者是直接計入主營業務成本,都可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,我想麻煩咨詢下,我們收到多筆項目款,之前做的是“預收賬款”,現在需要把款轉入“主營業務收入”,當時掛在“預收賬款”支付的款項,要轉“主營業務成本”,現在所有的“預收款項”均已使用完畢,我想麻煩問問老師,我該如何做賬務調整?在做賬務調整的時候,是不是:借:預收賬款 貸:主營業務收入 銷售稅 借:主營業務成本 貸:預收賬款
答: 你好,預收和主營業務收入對應。借主營業務成本,貸方不是預收賬款,是核算成本的項目,比如庫存商品,勞務成本等









粵公網安備 44030502000945號



郭老師 解答
2022-06-07 10:49