

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下本月繳納的280元增值稅稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi),本月沒(méi)有稅款,不抵稅,請(qǐng)問(wèn)這部分怎么報(bào)稅?具體填寫(xiě)哪個(gè)表?謝謝
答: 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款,只做這個(gè)就可以的, 然后你報(bào)稅的時(shí)候不用填寫(xiě),不用申報(bào),需要抵扣的時(shí)候填寫(xiě)主表應(yīng)納稅減征額 還有附表四和減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
老師,稅控盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)和財(cái)稅助手增值稅服務(wù)費(fèi)都可以抵扣增值稅嗎
答: 你好,開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣 助手的,如果是增值稅專(zhuān)票可以抵扣稅額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好老師,稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)之前已經(jīng)做賬了,但是申報(bào)的時(shí)候忘記抵減了,現(xiàn)在抵減的話怎么做賬務(wù)處理
答: 您好,當(dāng)時(shí)是全額做管理費(fèi)用了嗎
增值稅專(zhuān)用發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)開(kāi)成技術(shù)服務(wù)可以么
增值稅專(zhuān)用發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)開(kāi)成技術(shù)服務(wù)可以用
金稅盤(pán)一年技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元或者280元能否抵扣增值稅?非首次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的第一年度技術(shù)服務(wù)費(fèi)
現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)和研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)要怎么添加進(jìn)稅控盤(pán)里









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