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你好,老師內賬的價稅分離怎么分,是按照當月實際外賬開票的稅額,跟認證的稅額來分,還是按照我們實際發生的貨款來分,我們收客戶是稅點有8個點的9個點。還是統一按13個點來收。
老師,我們公司之前內賬一直以含稅價格入賬,現在要求把價稅分離,之前業務的現在開具發票或者收到發票,就把稅額過度到了待處理財產損益這個科目,導致現在這個科目很大,我想把這個調整一下,要調到那個科目呢?
老師做內賬需要價稅分離嗎?1.內賬公戶收的錢需要開專票的時候需要價稅分離嗎?內賬公戶付的原材料錢需要收專票需要價稅分享嗎?
老師,你好?,F在發現2024-10月份開了專用發票回來,但是入賬的時候,沒有價稅分離,應該要更正原來錯誤的分錄,入什么科目呢?








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