老師,我們的財務(wù)報表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點(diǎn)倉庫物料,采購補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對應(yīng)材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


其他應(yīng)付的社保余額為負(fù)數(shù),需要重分類到其他應(yīng)收嘛?重分類到其他應(yīng)收,需要計提壞賬嘛 這是社保 其他應(yīng)付-社保余額是負(fù)數(shù) ,說明多交社保了 這塊兒這樣也和其他正常款項一樣 重分類到其他應(yīng)收 計提壞賬?
答: 你好 ; 貸方負(fù)數(shù)就是會到其他應(yīng)收款借方去; 收不回來了就是壞賬了。 是的
其他應(yīng)付的社保余額為負(fù)數(shù),需要重分類到其他應(yīng)收嘛?重分類到其他應(yīng)收,需要計提壞賬嘛
答: 你好; 其他應(yīng)付款 貸方負(fù)數(shù)了。 說明是其他應(yīng)收款借方了。 是的。? 到時確實(shí)沒法收回來的走壞賬? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收賬款-個稅,其他應(yīng)收賬款-社保,夸年底了,一直有借方余額,我是應(yīng)該做壞賬準(zhǔn)備還是怎樣好點(diǎn)?
答: 你好同學(xué),你要先查一下為什么會產(chǎn)生這個原因呢?








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