老師,我們的財務(wù)報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應(yīng)材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款(借)+預(yù)收賬款(借)預(yù)收賬款=預(yù)收賬款(貸)+應(yīng)收賬款(貸)對嗎?
答: 是的,資產(chǎn)負(fù)債表就是這么填報的
10. 下列各項屬于財產(chǎn)清查對象的是( )。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).其他貨幣資金C.其他應(yīng)收款D.母公司投資轉(zhuǎn)入的設(shè)備提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏ABCD財產(chǎn)清查是指通過對貨幣資金、實物資產(chǎn)和往來款項的盤點或核對,確定其實存數(shù),查明賬存數(shù)與實存數(shù)是否相符的一種專門方法。提問:往來款項不是只包含:應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款嗎?什么時候包含了其他應(yīng)收款呢?
答: 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款也是往來科目呀
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
重分類 應(yīng)收賬款的貸放到預(yù)收賬款 那報表的原有數(shù)據(jù)預(yù)收賬款該怎么處理 還有應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款 原有數(shù)據(jù)如何調(diào)整
答: 你好;? ? 原來的 數(shù)據(jù)還在預(yù)收賬款欄次體現(xiàn)的 ;? ? 重分類是重分類負(fù)數(shù)的金額; 比如應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)? 在預(yù)收賬款欄次體現(xiàn)。? ?







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