

你好,計提電費和收到電費,付電費的會計分錄怎么做
答: 您好,這個是 借 管理費用 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款
老師你好,1月分先預付1萬電費,3月份收到電業局開的發票,1月份電費2000元,2月份電費3000元,怎么做會計分錄
答: 您好同學,您一月份預付的時候,您借其他應付款貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
"預提電費:借 制造費用一電費 貸 預提費用一電費現在電費發票到了,沖預提電費,會計分錄怎么做?"
答: 沖預提電費的會計分錄如下: 1、借:應付賬款一電費; 2、貸:預提費用一電費; 3、借:應付賬款一電費; 4、貸:現金一電費; 5、借:其他應收款一電費; 6、貸:應付賬款一電費。 上述會計分錄以借貸平衡的原則來執行,第一條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是預提費用一電費,用于記錄原有預提電費的情況;第二條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是現金一電費,用于記錄由于收到電費發票而發生的現金流;第三條會計分錄的借方是其他應收款一電費,貸方是應付賬款一電費,用于記錄由于沖預提電費而產生的應付賬款增加情況。因此,沖預提電費的會計分錄為上述六條,按照借貸平衡的原則進行執行。




粵公網安備 44030502000945號



心晴 追問
2022-06-10 23:14
小鎖老師 解答
2022-06-10 23:15
心晴 追問
2022-06-10 23:17
心晴 追問
2022-06-10 23:17
小鎖老師 解答
2022-06-11 00:18