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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-06-11 17:57

借:庫存商品-配件(送貨單配件金額)
借:管理費用(差異)
貸:應付賬款(實際應付)

靜姐jie 追問

2022-06-11 18:06

你說的借:庫存商品-配件是5月的嗎  借 管理費用是4月沒入賬的配件?

文文老師 解答

2022-06-11 18:14

庫存商品-配件是4月份未入庫的

靜姐jie 追問

2022-06-11 18:23

盤點之后賬上已經按實數調整了賬上的配件 ,5月再入4月的配件進去差異是不是又產生了

文文老師 解答

2022-06-12 09:11

只調整了數量。此次入賬時,數量按0入賬

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相關問題討論
借:庫存商品-配件(送貨單配件金額) 借:管理費用(差異) 貸:應付賬款(實際應付)
2022-06-11 17:57:31
你好,這個如果金額小,那么是可以的。但是你說是給公司維修,而且對方是公司的,那么要發票更合理一點
2021-07-07 10:02:14
這個不一定,如果是個人墊付了,填寫個人沒有墊付的話,不需要的。
2022-04-02 08:52:49
同學你好,財務會計分錄,借;業務活動費用,貸:預提費用,預算會計不需要做分錄。
2022-01-12 14:36:54
同學你好,正在解答請稍等
2022-10-30 21:24:18
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