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Jessica
于2022-06-13 09:26 發布 ??1300次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-13 09:27
這個是免稅對應的進項嗎?如果是的話,不允許抵扣的你需要在附表二填寫免稅對應的進項里面,進項轉出,然后,賬上借主營業務成本貸應交稅費應交增值稅進項轉出
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免增值稅的企業可以收增值稅專用發票嗎?
答: 免增值稅的企業可以收增值稅專用發票,但不能進項抵扣
企業招錄脫貧人口優惠政策減免增值稅,那專票的增值稅可以減免嗎
答: 同學你好 這個不可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅主營業務免稅企業收到增值稅專用發票的操作流程及賬務處理
答: 您好,直接價稅合計計入成本或費用
小微企業每月10萬免增值稅,是普票免專票不免么?
討論
國有糧食購銷企業開具增值稅專用發票時,應當比照非免稅貨物開具增值稅專用發票,企業記賬銷售額為“價稅合計”數。增值稅申報表附表一怎么填寫?是按免稅填寫?專票,免稅那邊還分開填寫?
免增值稅的企業,收到專用發票怎么辦
我單位是免稅企業,收到增值稅專票已認證,并且銷項有稅款時抵扣過進項,現在如何做賬務處理
今年小規模企業,不動產出租給企業,開具5%稅率的增值稅普票季度不超30萬是免增值稅的吧,開具專票才不免對吧。想確定下老師說的不免增值稅應該分情況吧。
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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