甲公司于20×1年12月對本企業(yè)全部資產(chǎn)進(jìn)行年終盤點(diǎn),發(fā) 現(xiàn)了下述問題: (1)12月1日,對現(xiàn)金進(jìn)行清查盤點(diǎn)時,發(fā)現(xiàn)有存在現(xiàn)金 短款400元。 (2)12月5日,經(jīng)核查后發(fā)現(xiàn),上述現(xiàn)金短款中200元因 出納人員王某失責(zé)造成,應(yīng)由杭某賠償,向杭某發(fā)出賠償 通知書;200元無法查明具體原因,直接沖減當(dāng)期損益。 (3)12月8日,對存貨清查時,發(fā)現(xiàn)A原材料盤盈1000公 斤,單位成本為50元,總價(jià)值共計(jì)50000元。 (4)12月12日,經(jīng)核查后發(fā)現(xiàn),上述該項(xiàng)盤盈屬于收發(fā) 計(jì)量錯誤造成。 (5)12月18日,對固定資產(chǎn)清查時發(fā)現(xiàn),盤盈空調(diào)一 臺,價(jià)值30000元。 要求:不考慮其他相關(guān)因素,編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分 錄(單位:元)

學(xué)堂用戶ie2i9x
于2022-06-13 11:55 發(fā)布 ??645次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-06-13 11:57
同學(xué)你好
1
借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢400
貸,庫存現(xiàn)金400
2
借,其他應(yīng)收款200
借,管理費(fèi)用200
貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢400
3
借,原材料50000
貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢50000
4
借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢50000
貸,管理費(fèi)用50000
5
借,固定資產(chǎn)30000
貸,以前年度損益調(diào)整30000
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同學(xué)你好
1
借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢400
貸,庫存現(xiàn)金400
2
借,其他應(yīng)收款200
借,管理費(fèi)用200
貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢400
3
借,原材料50000
貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢50000
4
借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢50000
貸,管理費(fèi)用50000
5
借,固定資產(chǎn)30000
貸,以前年度損益調(diào)整30000
2022-06-13 11:57:39
同學(xué)您好,
1、財(cái)務(wù)會計(jì)分錄,
借:零余額賬戶用款額度? 80000
? 貸:財(cái)政撥款收入? 80000
預(yù)算會計(jì)分錄,
借:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度? 80000
? 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入? 80000
2、財(cái)務(wù)會計(jì)分錄,
借:庫存物品? 9600
? 貸:零余額賬戶用款額度? 9600
預(yù)算會計(jì)分錄,
借:事業(yè)支出? 9600
? 貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度? 9600
3、財(cái)務(wù)會計(jì)分錄,
借:固定資產(chǎn)? 8100
? 貸:捐贈收入? 7800
? ? ? 庫存現(xiàn)金? 300
預(yù)算會計(jì)分錄,
借:事業(yè)支出? 8100
? 貸:其他預(yù)算收入? 7800
? ? ? 資金結(jié)存—貨幣資金? 300
4、財(cái)務(wù)會計(jì)分錄,
借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用? 2800
? ?貸:庫存物品? 2800
無預(yù)算會計(jì)分錄,
剩下的習(xí)題在下條信息,請稍等
2022-11-10 12:22:40
您好,是按賬面價(jià)值
2022-01-06 11:56:14
您好,不計(jì)入固定資產(chǎn),
2022-04-14 00:01:38
對的,是的,是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
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