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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-06-14 17:07

同學你好


預交增值稅轉入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸應交稅費-未交增值稅 
這樣達到抵消的效果。

樸老師 解答

2022-06-14 17:16

借應交稅費
貸銀行存款

urnotqx 追問

2022-06-14 17:09

老師,那預交的其他稅款會計分錄 要怎么做呢?

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同學你好 預交增值稅轉入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
2022-06-14 17:07:43
同學,你好 借:應交稅費-預繳增值稅、附加稅 貸:銀行存款
2023-05-26 16:03:26
您好,借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 應交稅費—企業所得稅,附加稅 稅金及附加——印花稅 貸:銀行存款
2022-03-21 22:47:59
你好,如果你計提了相關稅費,就可以
2017-04-17 11:48:31
借應交稅費-增值稅附加稅,企業所得稅,個人所得稅,印花稅 應付職工薪酬-工會經費 貸銀行存款
2022-03-01 16:24:43
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