

請問一下,出口的產品退稅率是0,就視同內銷交增值稅。現在報關時貨源地寫錯了,會不會影響退稅呀?一定要更改報關單嗎?
答: 你好,這個不影響的。你這個要征稅
老師,出口貨物,退稅率是0,查該商品退稅率,特殊商品標識:禁止出口/出口不退稅,這樣的怎么處理啊?要類似內銷交增值稅么?
答: 同學你好 你可以申請免稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我先請教一下 有關生產型出口退稅企業 有內銷 有外銷情況下 增值稅的稅負怎么計算 退稅率是13%
答: 免抵退稅出口企業增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100%?








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包子 追問
2022-06-16 08:54
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2022-06-16 09:08
羽飛老師 解答
2022-06-16 14:16
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2022-06-16 14:18
羽飛老師 解答
2022-06-16 14:44