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您好,老師,我們交了技術服務費1年的是100萬,他們先開的票我們付的款,當月的進項稅額全部抵扣了沒事吧~然后我們按12個月攤銷這個費用,那沒攤銷的部分是記入預付賬款嗎?
老師,請問暫估的服務費,匯算清繳前發票還沒回來,可以轉為,借:管理費用-服務費 貸:其他應付款-預提服務費嗎,如果可以的話,收到發票后怎么沖回去
請問,去年預提的服務費用,今年收到的不全是服務費,有招待費,這種限額扣除的費用票,請問今年匯算清繳時需要沖去年的賬嗎?匯算清繳表怎么調整?





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