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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-19 11:21

你好!是的,
因?yàn)樗袡?quán)沒(méi)有發(fā)生改變,而且裝修的辦公室是經(jīng)營(yíng)用的,所以不用視同銷售

蔣飛老師 解答

2022-06-19 11:22

如果裝修的是員工宿舍(屬于集體福利)就需要視同銷售了

金池? 追問(wèn)

2022-06-19 14:27

裝修的辦公室是經(jīng)營(yíng)用的,那就相當(dāng)于后期會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng),后期如果有盈利了,再抵扣進(jìn)項(xiàng)交增值稅?也就是說(shuō)只是目前裝修的階段,還沒(méi)有產(chǎn)生盈利,所以不需要急著交增值稅哈?

蔣飛老師 解答

2022-06-19 14:44

是的,你的理解很對(duì)

金池? 追問(wèn)

2022-06-19 15:01

只要是公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)所產(chǎn)生的所有進(jìn)項(xiàng),哪怕是員工出差的交通費(fèi)取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,都可以用來(lái)抵扣 銷售產(chǎn)品的所有銷項(xiàng)稅哈?不需要一 一 對(duì)應(yīng)才能抵扣?比如采購(gòu)A產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng),也可以用來(lái)抵扣銷售B產(chǎn)品的銷項(xiàng),或者交通費(fèi)。而不是必須跟銷售A產(chǎn)品的銷項(xiàng)得 一 一 對(duì)應(yīng)?

蔣飛老師 解答

2022-06-19 15:04

是的,不用嚴(yán)格一一對(duì)應(yīng)的。

金池? 追問(wèn)

2022-06-19 15:26

就是我的理解是對(duì)的哈?

蔣飛老師 解答

2022-06-19 15:29

是的,你的理解很對(duì)

金池? 追問(wèn)

2022-06-19 16:02

1增值稅和消費(fèi)稅都必須是銷售了,有了銷售額,所有權(quán)轉(zhuǎn)移了,才交稅嗎?2 必須都是所有權(quán)轉(zhuǎn)移了,才交稅?3:煙草公司是國(guó)家單位,為啥要交增值稅和消費(fèi)稅?4:煙草公司還分國(guó)家單位和 國(guó)家+企業(yè)合資的嗎?5:國(guó)家單位需要交增值稅和消費(fèi)稅嗎?

蔣飛老師 解答

2022-06-19 16:04

只要有經(jīng)營(yíng)收入,都會(huì)涉及增值稅或消費(fèi)稅的

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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