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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-06-20 07:51

借管理費(fèi)用1100
貸累計(jì)攤銷1100

冉老師 解答

2022-06-20 07:51

借預(yù)計(jì)負(fù)債700
貸銀行存款700

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借管理費(fèi)用1100 貸累計(jì)攤銷1100
2022-06-20 07:51:29
1. 借:負(fù)債(應(yīng)付賬款、應(yīng)付利息、應(yīng)付稅款、預(yù)收賬款、預(yù)收保費(fèi)、預(yù)收利息、預(yù)收股利等) 2. 貸:銀行存款、現(xiàn)金、其他貨幣資金
2023-03-08 11:37:22
借銀行存款 累計(jì)攤銷 貸無(wú)形資產(chǎn) 銷項(xiàng) 差額放到營(yíng)業(yè)外收支
2024-01-08 18:10:59
借:管理費(fèi)用 3 ? ? ?營(yíng)業(yè)外支出? 87(90-3) 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債? 90((80%2B100)/2)
2022-04-17 22:40:23
你好 請(qǐng)補(bǔ)充一下業(yè)務(wù)情況
2023-07-10 14:18:42
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