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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-22 09:45

你好; 你們參考 稅負(fù)率來(lái)計(jì)算;  每個(gè)月的稅負(fù)率  達(dá)到就行了。    來(lái)反推你們需要認(rèn)多少進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)達(dá)到稅負(fù)率   

米朵兒 追問(wèn)

2022-06-22 09:48

稅負(fù)率計(jì)算表有嗎?

meizi老師 解答

2022-06-22 09:51

 你好; 這個(gè)沒(méi)有  標(biāo)準(zhǔn)的表格的;本身各地的稅負(fù)率也不一樣的  

米朵兒 追問(wèn)

2022-06-22 09:54

銷售地暖材料的稅負(fù)率多少是稅務(wù)不叫喝茶呢?

meizi老師 解答

2022-06-22 09:59

 你好; 增值稅稅負(fù)率 一般在3%左右的   

米朵兒 追問(wèn)

2022-06-22 10:11

老師那比如說(shuō)上月留底稅額為0本月銷項(xiàng)稅額為85萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額90萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是多少?應(yīng)交稅費(fèi)是多少?怎么算里?

meizi老師 解答

2022-06-22 10:13

 你好 ;     不是轉(zhuǎn)出多少;  你是要考慮     應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅 =    3%增值稅稅負(fù)率*營(yíng)業(yè)收入; 去考慮你需要認(rèn)證多少達(dá)到稅負(fù)率;  自己帶金額去算進(jìn)項(xiàng)稅金額   

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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