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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-22 17:43

借管理費用、勞務費或者是主營業務成本,勞務費
貸、銀行存款

誠心的香菇 追問

2022-06-22 17:47

員工是和我們公司簽訂了勞動合同,第三方申報個稅  ,是直接計入勞務費嗎?不是計入職工工資?

郭老師 解答

2022-06-22 17:51

是的是的,做勞務費里面的,別人給你開了勞務發票。

誠心的香菇 追問

2022-06-22 17:54

對方開的是經濟代理服務費,差額征稅  。那什么情況計入工資社保呢

郭老師 解答

2022-06-22 17:59

單位自己發工資,自己繳納社保,自己申報的情況下做到工資薪金

郭老師 解答

2022-06-22 17:59

這個發票不行,應該是人力資源服務,勞務派遣。

郭老師 解答

2022-06-22 17:59

他是勞務派遣公司嗎?

誠心的香菇 追問

2022-06-23 09:57

就是專門提供工資社保公積金代發的公司  企業外包給該公司

郭老師 解答

2022-06-23 09:59

你好,做勞務費就可以答,你現在做不了工資。

郭老師 解答

2022-06-23 09:59

扣工資,你們得和個人簽訂勞動合同,然后你們單位給人家支付工資,公戶支付給對方,然后給他申報個稅,繳納社保。

誠心的香菇 追問

2022-06-23 10:03

就是員工和我們簽訂了勞動合同,對方開的發票是這樣的,差額征稅,會計分錄怎么寫呢?

郭老師 解答

2022-06-23 10:04

上面寫了借管理費用,勞務費貸、銀行存款

郭老師 解答

2022-06-23 10:04

按照價稅合計來做賬就可以的

郭老師 解答

2022-06-23 10:04

你們只簽訂了一個勞動合同,其他的要求不是不符合了,做不了工資。

誠心的香菇 追問

2022-06-23 10:06

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-23 10:07

不是客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學你好 增員之后選擇基數 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好,同學一般都是10號前進行核定!
2022-04-13 23:19:30
同學你好, 計提公司社保和公積金 借,管理費用一公司社保 借,管理費用一公積金 貸,應付職工薪酬一公司社保 貸,應付職工薪酬一公司公積金
2022-01-13 10:01:15
你好,社保和公積金不應當分兩個單位交的
2022-04-07 09:35:59
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