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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-06-23 17:55

你好,裝飾公司款已付,材料已到工地,未收到發票
借:預付賬款,貸:銀行存款
借:原材料,貸:應付賬款—暫估 

學堂用戶kux2j2 追問

2022-06-23 18:00

老師,材料直接用在工地上的,可以把原材料該為主營業務成本嗎

鄒老師 解答

2022-06-23 18:01

你好,領用的時候
借:工程施工,貸:原材料
不可以直接計入  主營業務成本  的

學堂用戶kux2j2 追問

2022-06-23 18:06

然后再由工程施工轉成本嗎

鄒老師 解答

2022-06-23 18:07

你好,是的,是這樣的

學堂用戶kux2j2 追問

2022-06-23 18:09

那老師,如果后期不能取得發票,該如何做分錄

鄒老師 解答

2022-06-23 18:10

你好,把暫估的做紅沖,然后做無票購進處理 

學堂用戶kux2j2 追問

2022-06-23 18:21

老師,能把無票購進的分錄寫一下嗎

鄒老師 解答

2022-06-23 18:53

你好
借:原材料,貸:預付賬款 

學堂用戶kux2j2 追問

2022-06-24 15:56

那預付款最后早點沖掉嗎

學堂用戶kux2j2 追問

2022-06-24 15:57

最后要沖預付賬款嗎

鄒老師 解答

2022-06-24 16:00

你好,是的,是這樣的

學堂用戶kux2j2 追問

2022-06-24 16:09

那老師,裝飾公司這邊付的工人工資,也是先計入工程施工里面,再轉入主營業務成本嗎

鄒老師 解答

2022-06-24 16:09

你好,是的,是這樣的

學堂用戶kux2j2 追問

2022-06-24 16:20

老師,那公司轉給個人的往來款,是計入其它應收款,還是應收賬款里面

鄒老師 解答

2022-06-24 16:21

你好,公司轉給個人的往來款,是計入其他應收款 

學堂用戶kux2j2 追問

2022-06-24 16:31

公司無票的那些支出,最后是計入營業外支出嗎

鄒老師 解答

2022-06-24 16:31

你好,公司無票的那些支出,是做正常的賬務處理,只是匯算清繳的時候需要做納稅調增處理 

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你好,裝飾公司款已付,材料已到工地,未收到發票 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應付賬款—暫估?
2022-06-23 17:55:32
同學,你好 暫估入庫 借:原材料-暫估 貸:銀行存款 不能稅前扣除
2022-07-10 17:17:14
你好,這個是自己的房屋還是租賃進來的?
2022-04-08 18:07:02
你好 你買這些是裝飾過程中要使用的嗎
2019-12-25 11:29:23
同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
2022-01-11 15:15:50
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