想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報(bào)銷款,一筆制單,目 問(wèn)
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問(wèn)
題目什么都沒(méi)說(shuō),就只說(shuō)是給客戶的贊助款,默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié),合并開票,對(duì)單證有影響嗎 問(wèn)
不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并,而是一個(gè)月有三次出口這樣的話,對(duì)方不是分三次開票,而是月結(jié),到第二個(gè)月合并開一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票,一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場(chǎng)開具發(fā)票,但因買方 問(wèn)
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄:轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,掛其他應(yīng)收款,計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅,損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),當(dāng)年必須申報(bào)繳稅,沒(méi)報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當(dāng)年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿(mào)易,找勞務(wù)公司,派人員到港口 問(wèn)
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答


老師好。7月份開銷項(xiàng)發(fā)票增值稅出來(lái),那7月份進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅到8月份進(jìn)項(xiàng)增值稅抵扣,那7月份銷項(xiàng)增值稅發(fā)票能不能抵扣7月份銷項(xiàng)發(fā)票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
老師,請(qǐng)問(wèn),開了9%10萬(wàn)的銷項(xiàng)票,需要開多少百13的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣不用交增值稅,該怎么算?
答: 您好 銷項(xiàng)10/1.09*0.09=0.8257 進(jìn)項(xiàng)0.8257=x/1.13*0.13 求出來(lái)x就是取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想以12000元賣無(wú)票購(gòu)入的1萬(wàn)元商品(銷項(xiàng)稅:12000*13%=1560元)。但公司已經(jīng)有購(gòu)買其他商品(電腦)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)5000元。一、1560可以從5000元中抵扣嗎?然后真正賣電腦時(shí)進(jìn)項(xiàng)不夠抵銷項(xiàng)的部分交增值稅?二、還是1560必須得交增值稅,5000元是只能真正賣電腦的時(shí)候才能抵?
答: 你好! 1.可以抵扣其他進(jìn)項(xiàng)稅額的 2.不用的
銷項(xiàng)發(fā)票開具:垃圾處置費(fèi),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以開什么項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅?
這個(gè)月的銷項(xiàng)票已經(jīng)開完,但是進(jìn)項(xiàng)票要下個(gè)月初才能開,怎么做帳,能抵扣嗎
公司2月份開銷項(xiàng)票200萬(wàn),項(xiàng)目是大米,進(jìn)項(xiàng)票100萬(wàn)是食用油,這樣可以抵扣嗎









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