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送心意

兆老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2022-07-03 09:37

您好,如果公司有研發費用,就計入研發支出,如果公司沒有研發費用,就計入管理費用。1、(按實際發票金額,借:研發支出/管理費用,貸:預付賬款)2、(按實際支付金額,借:預付賬款,貸:銀行存款)

^ω^ 追問

2022-07-03 22:39

老師關于前面收到某公司發票做的分錄是 借管理費-開發咨詢費202.5萬元   借應交稅費-進項稅58980.56元   貸其他應付款202.5萬元,  我們公司是剛成立是的還沒有領取稅盤,那么現在我需要給對方支付20萬元,我應該怎么做相反分錄呢

兆老師 解答

2022-07-04 08:40

您好,款項這么多分期付款是可以的,借:其他應付款20萬,貸:銀行存款20萬

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您好,如果公司有研發費用,就計入研發支出,如果公司沒有研發費用,就計入管理費用。1、(按實際發票金額,借:研發支出/管理費用,貸:預付賬款)2、(按實際支付金額,借:預付賬款,貸:銀行存款)
2022-07-03 09:37:37
你好,同學把發票發來老師看下。
2022-07-03 11:57:34
同學你好 工資的話用應付職工薪酬
2022-11-17 16:37:16
?你好;? ? ?借? 其他應付款? 貸銀行存款。 現在這樣掛著 ; 這個是應付未付的款? 可以 先走其他應付款 掛著的? ?
2022-04-28 14:24:41
要是執行新的準則,這些原來的科目就不用再用了
2023-11-29 19:22:27
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