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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-07-03 21:09

你好
借原材料
貸應付賬款-暫估

優雅的柚子 追問

2022-07-03 21:21

哦,那今年1月份收到增值稅專用發票了,但是未付款,這個發票我要怎么入賬呢?謝謝老師!

冉老師 解答

2022-07-03 21:21

沖回前面的,重新做賬
借原材料
應交稅費應交增值稅
貸應付賬款

優雅的柚子 追問

2022-07-03 21:42

謝謝老師,還有暫估成本在稅前可以扣除嗎?

冉老師 解答

2022-07-03 21:44

沒有發票不能扣除的

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相關問題討論
你好 借原材料 貸應付賬款-暫估
2022-07-03 21:09:23
同學你好 這個可以開的
2022-04-18 11:13:55
同學,你好 a公司自己的送貨單,需要有送貨單
2022-04-02 10:19:15
甲建筑企業本年10月可抵扣的增值稅=10*0.13+30*0.13+50*0.09
2022-04-05 00:44:27
汽 油進項稅=10*0.13=1.3 車 輛進項稅=30*0.13=3.9 分包建 筑=50*0.09=4.5 可抵扣的增值稅。=1.3%2B3.9%2B4.5=9.7
2022-04-03 16:34:55
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