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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-04 10:01

你好;  你們是要交接 財務的 嗎 ?   

純真的大地 追問

2022-07-04 10:16

老師你好,是日常的盤點工作

meizi老師 解答

2022-07-04 10:21

 你好; 盤點的話;  盤點固定資產 ; 庫存商品 ;   貨幣資金 ;    往來科目   

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你好;? 你們是要交接 財務的 嗎 ?? ?
2022-07-04 10:01:49
是的,需要盤點的哦,主要是固定資產,食材,米面糧油等
2022-07-31 10:52:25
你好 這個類別 是結合自身公司情況來命名的 沒有規定 比如 國內客戶 國外客戶
2022-01-13 15:56:05
同學你好 一、根據“原始憑證”填寫“記賬憑證”,具體原始憑證處理的程序如下: 1、處理有關現金的原始憑證 2、處理有關銀行存款的原始憑證 3、匯總現金銀行存款借貸是否與“現金、銀行存款收付報告”的現金、銀行存款收支一致 4、處理有關應收(銷售發票)、應付(購入發票)的憑證和其他非現金憑證(如:銀行承兌匯票等) 5、處理有關需要自制的原始憑證 5.1、攤銷當月費用(根據上月憑證或賬薄記錄填制) 5.2、預提當月費用(同上) 5.3、計提當月折舊費(同上) 5.4、結轉當月領用的原材料(根據當月的倉庫領料單及材料匯總表加權平均單價——車間統計編制) 5.5、分配應付工資(根據應付工資借方的發生額按部門劃分轉出) 5.6、計提福利費(根據應付工資計提或計稅工資計提) 5.7、結轉制造費用(將當月的制造費用發生額轉入生產成本) 5.8、結轉完工入庫產品成本(根據產成品成本計算表——會計編制) 5.9、結轉當月銷售產品的成本(根據產成品賬編制“產成品銷售成本報表”——會計編制)注:當月若有“其他業務收入”(如銷售原材料、外購商品等),結轉銷售成本的同時要結轉“其他業務支出” 5.10、轉出未交增值稅(銷 - 進項 - 上月留抵 - 已交稅金) 5.11、計提其他稅金 5.12、計提當月個人所得稅(根據個人所得稅報表或當月工資表) 二、根據記賬憑證登記入賬簿 三、根據記賬憑證編制T型賬 注:“二、三”步驟可串插于“步驟一”中進行,即可邊做記賬憑證,邊登賬簿及T型賬 四、編制報表前進行“對賬”(明細賬與總賬、總賬與科目匯總表)的練習 五、根據“T”型賬編制科目匯總表 六、根據上月的資產負債表、損益表、本月的科目匯總表編制“試算平衡表” 七、根據“試算平衡表”編制財務報表(包括資產負債表和損益表)
2021-10-26 15:17:18
你好,一般是賬務憑證處理,報表編制,納稅申報
2020-02-23 13:11:10
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