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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-07-04 10:03

你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入

不染 追問(wèn)

2022-07-04 10:38

請(qǐng)問(wèn)一下,發(fā)票金額是9450的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是不是:借:應(yīng)收賬款:9450,貸:應(yīng)交增值稅283.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9166.5

冉老師 解答

2022-07-04 10:39

你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅283.5
貸營(yíng)業(yè)外收入283.5

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,對(duì)的是的是正確的。
2022-02-17 11:47:21
你好,需要的。 因?yàn)樾枰堰M(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,減免稅額這些科目的余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 明細(xì)。
2022-11-29 21:17:08
你好;? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅先把這個(gè) 金額轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結(jié)轉(zhuǎn)了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫(xiě):結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫(xiě):結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目余額
2026-01-05 15:11:33
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