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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-05 13:36

你好,截圖在哪里看到的。

???? 追問(wèn)

2022-07-05 13:42

繳款查詢中查到的

郭老師 解答

2022-07-05 13:47

你其他的附加稅是不是沒(méi)有繳納?

???? 追問(wèn)

2022-07-05 13:52

沒(méi)有未繳納的稅費(fèi)呀,當(dāng)月只有印花稅和這個(gè)企業(yè)所得稅繳納。沒(méi)有附加稅體現(xiàn)出來(lái)

郭老師 解答

2022-07-05 13:54

好,交款查詢中查得到,你是不是沒(méi)有交稅?沒(méi)有交稅的在這個(gè)交款明細(xì)里面就查不到。

???? 追問(wèn)

2022-07-05 13:55

正常申報(bào)企業(yè)所得稅之后去繳納稅費(fèi)中繳稅,其中就沒(méi)有附加稅顯示

郭老師 解答

2022-07-05 13:58

你看一下你增值稅是不是不需要繳納,還有你的增值稅申報(bào)表截圖看一下。

郭老師 解答

2022-07-05 13:58

要增值稅不繳納的話,你的附加稅就不需要交。

???? 追問(wèn)

2022-07-05 14:03

是上月開了一張3萬(wàn)多跨月紅字發(fā)票,并開了一張1萬(wàn)正常發(fā)票,在次月繳納增值稅時(shí)銷項(xiàng)稅額是-1675.47,期末留底稅額1675.47

郭老師 解答

2022-07-05 14:03

沒(méi)有交增值稅,也沒(méi)有交附加稅,它就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)繳納稅款里面的附加稅。

???? 追問(wèn)

2022-07-05 14:10

那我這筆正常1萬(wàn)元的發(fā)票只抵扣了增值稅,沒(méi)有附加稅沒(méi)有關(guān)系嗎老師?那現(xiàn)在企業(yè)所得稅這筆費(fèi)用怎么賬呢

郭老師 解答

2022-07-05 14:11

就因?yàn)槟愕挚哿嗽鲋刀惖母郊佣悰](méi)有繳納,你知道附加稅的計(jì)稅依據(jù)是什么嗎?根據(jù)你繳納的增值稅來(lái),你增值稅沒(méi)有繳納附加稅怎么交?

郭老師 解答

2022-07-05 14:12

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅

借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款

???? 追問(wèn)

2022-07-05 14:16

老師,那您說(shuō)我這樣抵扣增值稅,就沒(méi)法繳納附加稅了,對(duì)我們有影響么?

郭老師 解答

2022-07-05 14:18

你好
沒(méi)有影響的
不知道你說(shuō)的這個(gè)影響是什么附加稅,根據(jù)繳納的增值稅來(lái)的,如果你不交增值稅的話,附加稅交不了,你想交都交不了。

???? 追問(wèn)

2022-07-05 14:36

好的老師,我說(shuō)的是城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)等附加稅,那我不糾結(jié)這個(gè)了,因?yàn)槭堑挚鄣脑鲋刀?,?shí)際并沒(méi)有繳納。留抵的增值稅-我在上月底做的結(jié)轉(zhuǎn),借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?,F(xiàn)在上月抵扣的1萬(wàn)元發(fā)票增值稅憑證我應(yīng)該怎么做呢?上月底已經(jīng)做了計(jì)提,把附加稅等都刪掉了,只剩余 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

郭老師 解答

2022-07-05 14:37

你說(shuō)的我簡(jiǎn)直一點(diǎn)也不明白,你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額不就是表示留底嗎?

郭老師 解答

2022-07-05 14:38

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

郭老師 解答

2022-07-05 14:38

增值稅完整的處理方法,如果你不需要交增值稅,第一個(gè)和第二個(gè)只做這一個(gè)就可以了,最后一個(gè)分錄不用做。

郭老師 解答

2022-07-05 14:38

不需要設(shè)置留抵稅款,這些

???? 追問(wèn)

2022-07-05 14:53

您看我這三張截圖,結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)提,繳納。您的意思是那張結(jié)轉(zhuǎn)的憑證不需要。
直接 “計(jì)提”借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 566.04 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 566.04 。
“繳納時(shí)”借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 566.04 , 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 566.04 。

郭老師 解答

2022-07-05 14:56

第一個(gè)這個(gè)分錄不對(duì),接轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅做反了。

郭老師 解答

2022-07-05 14:56

第二個(gè)和第三個(gè)是正確的。

???? 追問(wèn)

2022-07-05 15:05

老師第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)紅字發(fā)票,多繳納的增值稅,要留抵用。。

郭老師 解答

2022-07-05 15:12

那你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)留底的增值稅,不應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。

???? 追問(wèn)

2022-07-05 15:48

老師那張紅字發(fā)票的2241銷項(xiàng)不是負(fù)數(shù)么,新開發(fā)票的566我就不計(jì)提增值稅了,因?yàn)橐矝](méi)有交,那張結(jié)轉(zhuǎn)留抵的增值稅發(fā)票也刪掉。這樣也可以吧?

郭老師 解答

2022-07-05 15:54

發(fā)票怎么貼原始憑證

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你好,截圖在哪里看到的。
2022-07-05 13:36:39
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
不是,納稅總額是指企業(yè)要繳納的稅款的總和,包括增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,合同印花稅,消費(fèi)稅和印花稅等。
2023-03-15 11:21:34
您好,是企業(yè)當(dāng)年所涉及到繳納的所有稅的金額
2022-04-08 10:26:31
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-11-22 14:18:23
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