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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-07-05 18:06

發工資的截圖分錄,對的

半夏花語 追問

2022-07-05 18:10

上面,所有借方“應付職工薪酬”等于貸方”應付職工薪酬“,對吧

文文老師 解答

2022-07-05 18:14

所有借方“應付職工薪酬”等于貸方”應付職工薪酬“,對

半夏花語 追問

2022-07-05 18:15

可是我算的不相等,會是什么問題

文文老師 解答

2022-07-05 18:21

還要計提單位社保部分
借:管理費用-社保(單位部分)
貸:應付職工薪酬

半夏花語 追問

2022-07-06 10:39

當月計提社保,當月繳納社保,工資已經在上個月計提了

文文老師 解答

2022-07-06 10:46

借:管理費用-社保(單位部分)
貸:應付職工薪酬 
這個通過應付職工薪酬計提社保的分錄沒有

半夏花語 追問

2022-07-06 11:06

好的,謝謝老師,您很有耐心

文文老師 解答

2022-07-06 11:11

好的,祝你工作順利!

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發工資的截圖分錄,對的
2022-07-05 18:06:37
第二個修改一下借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證進項
2023-06-09 00:45:34
期初不平,你應該把差額放到利潤分配里面。
2020-04-03 17:53:09
你這里就是使用權資產轉固定資產,他們各自的科目的一個調換啊,這個沒辦法分開呀,你指的是什么情況下分開。
2022-03-10 15:52:12
你好,具體的哪一個印花稅稅目?
2024-07-05 17:44:10
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