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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-06 18:24

借應交稅費增值稅加計扣除
貸營業外收入只做這一個就可以的,
需要抵扣的時候借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除

微信用戶 追問

2022-07-06 18:47

那就是每個月都要做進賬上?

郭老師 解答

2022-07-06 18:52

對的是的,需要計提一下的。

微信用戶 追問

2022-07-06 19:38

老師,如果我們當期的進項稅是48萬,銷項是49萬,加計10%。像這種情況怎么寫結轉增值稅結轉分錄?

郭老師 解答

2022-07-06 19:41

借應交稅費增值稅加計扣除4.8
貸營業外收入4.8
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1
貸應交稅費未交增值稅
次月,申報抵扣借應交稅費、未交增值稅1
貸應交稅費增值稅加計扣除1

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-01-07 10:22:32
借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業外收入只做這一個就可以的, 需要抵扣的時候借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除
2022-07-06 18:24:06
你好,可以的, 沒問題
2023-02-09 11:10:47
沒有規定不可以留抵的哈,據實做賬就是了
2023-03-04 09:21:40
?你好; 月末做賬:? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?
2022-11-11 10:57:04
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