

相似問題
最新問題
上月的賬會計憑證是對的如:借:銀行存款1000 貸:其他應收款1000。填寫數(shù)據(jù)時把其他應收款的1000寫在了借方,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整?
1、公司轉(zhuǎn)款給員工采購,借其他應收款-個人,貸銀行存款,2、公司之前差股東的錢這個員工現(xiàn)金還給了股東,借其他應付款-股東,貸其他應收款--個人,可不可以這樣做
集團之間的往來為什么有時記其他應收款有時記其他應付款。如:收到XX公司的往來款 借:銀行存款 貸:其他應付款/其他應收款
公戶賺了2萬法人私戶做備用金,怎么做賬務處理,公司還欠法人其他應付款的,直接沖銷還是,做借其他應收款-備用金,貸銀行存款?










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


