

老師,我們本月采買員工福利,對方開了一張專票,稅額27,這個金額1.我會計分錄怎么做?2.這張專票還要不要抵扣了?
答: 是的,不能抵扣,得全額計入福利費
你好,對方6月開了一張專票,我們沒做賬,但我7月抵扣了。12月的時候,這個合同辦不下來,對方要作廢這張發票,我們怎么辦?
答: 同學你好 那你得申請紅字發票信息表
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月暫估了原材料,125632千克,金額2112396.46,這個月來了一部分專票,發票不全,而且這一部分專票我沒有全部抵扣,只抵扣了幾張還有幾張沒抵扣,因為稅負率的問題,那我這個怎么做分錄呢?
答: 你紅沖 這部分暫估,做正確的分錄 稅費這一塊己抵扣做進項稅,未抵扣待認證就好了




粵公網安備 44030502000945號



出發 追問
2022-07-07 11:48
家權老師 解答
2022-07-07 11:49
出發 追問
2022-07-07 13:44
家權老師 解答
2022-07-07 14:24