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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-07-08 10:00

同學你好
1、業務招待費,平時預扣預繳增值稅,先全部扣除嗎)——業務招待費的增值稅不能做進項抵扣;
2、在次年匯算清繳時候,超過可抵扣的部分調增?——業務招待費超過扣除限額調增
如果要補稅,那需要交滯納金嗎?——匯算清繳補稅不交滯納金

無痕淺墨 追問

2022-07-08 10:51

1、老師我寫錯了,平時,企業所得稅,業務招待費是全額扣除嗎?等到次年匯算清繳時候,不滿足的部分調增?
2、老師,什么情況下會涉及到補稅滯納金呢?

立紅老師 解答

2022-07-08 10:52

1、老師我寫錯了,平時,企業所得稅,業務招待費是全額扣除嗎?等到次年匯算清繳時候,不滿足的部分調增?——是的
2、老師,什么情況下會涉及到補稅滯納金呢?——比如企業原因沒有按時間繳納稅款

無痕淺墨 追問

2022-07-08 10:56

老師,比如第一季度,企業所得稅交了10萬,在5月時候,更正申報了,實際第一季度應交12萬,這會產生滯納金嗎?更正后需要直接補繳2萬嗎?

立紅老師 解答

2022-07-08 14:33

同學你好,這個不會產生滯納金

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同學你好 1、業務招待費,平時預扣預繳增值稅,先全部扣除嗎)——業務招待費的增值稅不能做進項抵扣; 2、在次年匯算清繳時候,超過可抵扣的部分調增?——業務招待費超過扣除限額調增 如果要補稅,那需要交滯納金嗎?——匯算清繳補稅不交滯納金
2022-07-08 10:00:40
對的是的,需要調增的。
2022-03-16 11:20:16
你好,調整的話是這么計算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
您好,你現在是哪里不會填了
2024-05-29 18:16:02
你好,按照銷售收入的0.5%,業務招待費的60%比例,如果小于銷售收入的0.5%,調整業務招待費的40%,否則按照照銷售收入的0.5%扣除
2024-03-19 14:28:15
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