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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-07-08 17:07

同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以了
采用直接減免方法的,企業(yè)得到減免時(shí)的會計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補(bǔ)貼收入

純真的大地 追問

2022-07-08 17:14

這樣借方不是有減免稅款的余額。。。這個(gè)借方的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

純真的大地 追問

2022-07-08 17:16

這樣做的話,借方不是還是有余額嗎

樸老師 解答

2022-07-08 17:18

同學(xué)你好
沖減了就可以

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以了 采用直接減免方法的,企業(yè)得到減免時(shí)的會計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補(bǔ)貼收入
2022-07-08 17:07:00
你好,跟進(jìn)項(xiàng)沒有關(guān)系的哈,只跟免稅的銷售業(yè)務(wù)有關(guān)。比如農(nóng)產(chǎn)品,就是自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售額
2023-09-23 10:09:52
同學(xué)您好,減免稅款的期末確認(rèn)為營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
2022-02-15 14:44:12
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入-減免稅額。
2023-07-11 16:26:00
小規(guī)模納稅人的發(fā)票后,應(yīng)交的增值稅應(yīng)當(dāng)在每月月末支付,減免稅額分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入-減免稅額。比如,一家小規(guī)模納稅人在2019年1月開出去的發(fā)票,應(yīng)該在2019年1月月末支付增值稅,同時(shí)也應(yīng)該分錄減免稅額。應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)和減免稅額的金額應(yīng)當(dāng)以小規(guī)模納稅人減免稅政策為準(zhǔn),2019年應(yīng)當(dāng)按照減免75%的政策執(zhí)行。
2023-03-22 11:55:30
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