老師,5月份我計提的6月份的增值稅及附加,做的分錄是借:稅金及附加 貸:應交稅費——(附加稅等)。但是6月份我交完稅做了一筆借:應交稅費——(附加稅等),貸:銀行存款。在6月下旬我收到了稅務局的退稅,全額退款。我應該怎么做分錄?現在我做的是借:銀存 貸應交稅費和借:稅金及附加的負數,貸:應交稅費的負數,導致利潤表稅金及附加不等于附稅之和,報不過去,是哪里出現問題了?

X艷子
于2022-07-13 12:00 發布 ??1055次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-07-13 12:01
你好 ; 你這個稅金附加 怎么會負數; 正常是不會的; 你退款 是六稅二費發生的 做 :借銀行存款貸營業外收入-減免稅額; 不是沖稅金及附加的
相關問題討論
您好同學,你的理解是正確的
2022-09-04 11:01:11
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項
如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-02 14:56:03
您好
這樣寫分錄可以的
不過印花稅是不需要計提的 應該繳納的時候直接寫分錄
借:稅金及附加-印花稅
貸:銀行存款
然后退回就紅沖
2022-04-06 14:27:43
同學,你好
嗯嗯,是的
2022-09-27 11:25:19
你好,第一個是正確的。
2019-04-14 13:58:58
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