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純真的大地
于2022-07-13 13:44 發布 ??681次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-07-13 13:47
。這種情況要去大廳申報。可以退稅。
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老師好,請問小規模開了負數發票導致要退稅,增值稅申報應該填在哪一欄?要去稅局退嗎?
答: 。這種情況要去大廳申報。可以退稅。
建安企業,增值稅一般納稅人,5月普通發票有紅字退回,致當月銷項為負數,請問怎么申報增值稅,不想退稅
答: 你。好,這種情況只能去稅務局申報。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,開1%負數發票,報增值稅的時候增值稅申報表要填在哪里啊?
答: 在收入欄,銷項稅額欄,跟正常的銷售是一樣的。
你好,我的增值稅報表上期應補退稅為負數,這期申報的時候如果有需要交的稅是不是就能抵減負數數字
討論
本月沒有銷售,就退貨開了兩張負數發票 ,增值稅申報的時候應該怎么申報呢
老師您好!我們客戶22年12月份給我們開了發票,名稱錯了,但是我們增值稅申報的時候勾選了這張票抵扣了,23年2月份給客戶開了紅字信息表,客戶又給我們開了負數發票,然后我本月報稅,發票勾選里這種正確的發票還要勾選嗎
老師您好,請問申報增值稅的時候,負數發票需要申報嗎?“銷項負數金額”需要填寫嗎,還是正數金額減去負數金額再進行填寫呢?
請問下老師,當月公司只開具了幾張紅沖負數發票,怎么申報增值稅啊?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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